九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:九华山风景区纪检监察工作委员会
金额单位:万元
项目
预算数
决算数
合计
10.00
4.29
因公出国(境)费
公务接待费
2.00
1.79
公务用车购置及运行维护费
8.00
2.50
其中:公务用车购置费
公务用车运行维护费
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元,支出决算为4.29万元,完成预算的42.90%,较上年增加0.15万元,增长3.62%。决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车维护保养,降低维修成本;二是严格公务出差用车审批制度,减少非必要公务用车。决算数较上年增加的主要原因是其中一台车辆因老旧严重致维护费用过高。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.80万元,占41.96%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元,占58.28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排 因公出国(境)费。故2022年九华山风景区纪检监察工作委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为2.00万元,支出决算为1.80万元,完成预算的90.00%;较上年减少0.33万元,下降15.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位接待批次和接待人次较去年有所下降。决算数较上年减少的主要原因是本年度单位接待批次和接待人次较去年有所下降。2022年九华山风景区纪检监察工作委员会国内公务接待共26批次(其中外事接待0批次),218人次(其中外事接待0人次)。主要是用于工作接待用餐支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元,支出决算为2.50万元,完成预算的31.25%;较上年增加0.49万元,增长24.38%。决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车维护保养,保障车况良好,二是严格管理,降低维修成本;三是严格公务出差用车审批制度,减少非必要公务用车。决算数较上年增加的主要原因是其中一台车辆因老旧严重致维护费用过高。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排公务用车购置费支出。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算数8.00万元,支出决算为2.50万元,完成预算的31.25%;较上年增加0.49万元,增长24.38%。决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车维护保养,保障车况良好,二是严格管理,降低维修成本;三是严格公务出差用车审批制度,减少非必要公务用车。决算数较上年增加的主要原因是其中一台车辆因老旧严重致维护费用过高。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务出差及办案。截至2022年12月31日,九华山风景区纪检监察工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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