项目
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预算数
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决算数
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合计
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14.00
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5.44
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因公出国(境)费
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公务接待费
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6.00
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1.10
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公务用车购置及运行维护费
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8.00
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4.34
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其中:公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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8.00
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4.34
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支
出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体
情况说明。
九华山风景区人民法院2022年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为14.00万元,支出决算为5.44 万元,完成预算的38.86%,较上年增加0.39万元,增长7. 72%。决算数小于预算数的主要原因是是落实“过紧日子 ”要求,压减开支。决算数较上年增加的主要原因是公务
用车次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体
情况说明。
九华山风景区人民法院2022年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0%;公务接待费支出决算1.10万元,占20.22% ;公务用车购置及运行维护费支出决算4.34万元,占79.7
8%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元 ,完成预算的0%,决算数与预算数相同;较上年减少0万 元,下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出 国(境)计划。故2022年九华山风景区人民法院因公出国
(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为6.00万元,支出决算为1.10万元 ,完成预算的18.33%;较上年减少1.08万元,下降49.54% 。决算数小于预算数的主要原因是是落实“过紧日子”要 求,压减开支。决算数较上年减少的主要原因是是落实“ 过紧日子”要求,压减开支。2022年九华山风景区人民法 院国内公务接待共20批次(其中外事接待0批次),185人 次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待外单位业务 指导、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央 八项规定精神和省委实施细则,严格执行 《党政机关厉 行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条 例》(中发〔2013〕13号)和《池州市党政机关国内公务
接待管理办法》(池办发(2014)25 号〕相关规定。