索引号: | JHSFJQJCY/201904-00001 | 组配分类: | 财政预算 |
发布机构: | 检察院 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 公告、公示 |
名称: | 九华山风景区人民检察院2019年部门预算 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-01-18 14:50 | |
废止日期: |
九华山风景区人民检察院2019年财政部门预算公情况
目录
第一部分 部门概况
1、 机构设置及人员
2.、主要职责
3、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019 年财政拨款收支预算总表
2. 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 2019年一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年国有资本经营预算支出预算
6. 2019年收支预算总表
7. 2019 年收入预算总表
8. 2019 年支出预算总表
9. 2019 年支出政府采购预算表
10. 2019年部门政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年收支预算总体情况说明
6.关于2019年收入预算情况说明
7.关于2019年支出预算情况说明
8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
1、机构设置及人员
九华山风景区人民检察院共有政法编制8人,现在岗8人。内设机构4个,包括:办公室(政治处)、诉讼检察科、控告申诉检察科、司法警察大队。
九华山风景区人民检察院作为池州市人民检察院派出院,行使县级检察院职权。
2、主要职责
根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国》、《人民检察院组织法》等相关法律规定,九华山风景区人民检察院是国家法律监督机关,其主要职责是:
一、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪,以及需由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪进行侦查;开展职务犯罪预防。
二、受理单位和公民的控告、申诉和举报,以及犯罪嫌疑人的自首。
三、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉;对于侦查活动是否合法,进行监督。
四、对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,进行监督。
五、对于刑事案件判决、裁定的执行实行监督,对辖区内的监外五种人实行考察监督。
六、对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定,依法提起抗诉。
七、对民事审判和行政诉讼实行法律监督,对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定,依法提起抗诉或建议提起抗诉。
八、负责检察宣传、调查研究、技术信息和司法警察工作。
九、负责机构编制、人事管理、教育培训以及财务管理、物资装备等工作。
十、承办其他应由基层人民检察院负责的工作。
3、2019年度主要工作任务
2019年,检察机关将继续深入学习贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神,以服务实现“五先”目标为己任,以加强法律监督为重点,以落实检察改革为动力,以打造过硬队伍为保证,强化担当,奋勇争先,为池州“争当绿水青山和金山银山有机统一的排头兵”提供坚实的司法保障。一是立足检察职能,在服务大局中展现新作为。突出打击金融领域犯罪、电信网络诈骗犯罪和涉众型经济犯罪;做到查办和预防职务犯罪工作力度不减、节奏不变,突出抓好扶贫领域职务犯罪侦查预防专项整治工作;严厉打击侵害群众生命财产安全的刑事犯罪,加强对妇女、儿童、农民工等特殊群体的司法保护,助推全面依法治市。二是维护司法公正,在强化监督中回应新期待。主动适应民生需求转变,强化对权力的司法监督、对权利的司法保障,努力让人民群众更多更公平地享受发展成果。巩固破坏环境资源和危害食品药品安全专项立案监督活动成果,强化对刑事审判活动的监督,促进形成严密的监督体系。三是推进检察改革,在创新工作中增添新动力,继续稳步有序推进司法责任制、检察人员分类管理、职业保障制度等检察改革,逐步运行新机制,努力提高队伍专业化、职业化水平。加强检察公共关系建设,以更加开放的姿态保障人民群众有序参与;切实发挥传统媒体和新媒体的综合优势,及时传递检察“正能量”。四是着眼长远发展,在完善自身中树立新形象。巩固“两学一做”学习教育和“讲看齐、见行动”学习讨论成果,树牢“四个意识”,自觉在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。主动接受外部监督,着力提高检察队伍专业素质和能力,抓好基层基础建设,着力培育九华山检察新的特色和品牌。
第二部分 2019年部门预算表
|
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部门公开表1 |
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2019年财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
203.28 |
一、一般公共服务支出 |
203.28 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、财政支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、资源勘探信息支出等 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
||
附属单位上缴收入 |
|
八、住房保障支出 |
||
其他 |
|
九、医疗保障 |
||
|
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|
|
|
本年收入合计 |
203.28 |
本年支出合计 |
203.28 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
203.28 |
支出总计 |
203.28 |
|
|
|
|
部门公开表2 |
||
2019年一般公共预算支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.28 |
144.08 |
59.20 |
|
2010601 |
行政运行 |
203.28 |
144.08 |
59.20 |
|
2010650 |
事业运行(财政事务) |
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
2013105 |
专项业务党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
21101 |
节能环保管理事务 |
|
|
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
|
|
|
|
2150601 |
行政运行(安全生产监管) |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|||
合计 |
203.28 |
203.28 |
59.20 |
||
|
|
|
部门公开表3 |
|
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|
2019年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
122.98 |
|
||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
33.72 |
|
||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
33.75 |
|
||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
20.00 |
|
||||||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
29.41 |
|
||||||||||||||||
|
30105 |
其他工资福利支出 |
6.1 |
|
||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
13 |
|
||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
0.6 |
|
||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.2 |
|
||||||||||||||||
|
30203 |
水电费 |
1.7 |
|
||||||||||||||||
|
30204 |
邮电费 |
5.5 |
|
||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
8.90 |
|
||||||||||||||||
|
302010 |
其他商品和服务支出 |
0.5 |
|
||||||||||||||||
|
302011 |
交通费 |
9 |
|
||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
||||||||||||||||
|
302012 |
公务接待费 |
4 |
|
||||||||||||||||
|
302013 |
公务交通补贴 |
7.2 |
|
||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.1 |
|
||||||||||||||||
|
30303 |
住房公积金 |
8.1 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
|
144.08 |
|
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|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
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|
2019年政府性基金预算支出预算表 |
|
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|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
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注:九华山风景区检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 部门公开表5 2019年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
|
|
|
单位:万元 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
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|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
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合计 |
|
|
|
|
|
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注:九华山风景区检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 部门公开表6 2019年收支预算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
203.28 |
一、一般公共服务支出 |
203.28 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、财政支出 |
|
事业收入 |
|
五、节能环保支出 |
|
经营收入 |
|
六、资源勘探信息支出等 |
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、住房保障支出 |
|
其他 |
|
九、医疗保障 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
203.28 |
本年支出合计 |
203.28 |
|
|
|
|
收入总计 |
203.28 |
支出总计 |
203.28 |
2019年收入预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
其他收入 |
||
小计 |
附属单位上缴收入 |
|||||
|
合计 |
203.28 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.28 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
203.28 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行(财政事务) |
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
21101 |
节能环保管理事务 |
|
|
|
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息支出等 |
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
|
|
|
|
|
2150601 |
行政运行(安全生产监管) |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
部门公开表8 2019年支出预算总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
203.28 |
144.08 |
59.20 |
||
2010601 |
行政运行 |
203.28 |
144.08 |
59.20 |
||
2010650 |
事业运行(财政事务) |
|
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|||
2013105 |
专项业务党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
||
20406 |
司法 |
|
|
|
||
2040605 |
普法宣传 |
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
||
21101 |
节能环保管理事务 |
|
|
|
||
2110104 |
环境保护宣传 |
|
|
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
21506 |
安全生产监管 |
|
|
|
||
2150601 |
行政运行(安全生产监管) |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
||||
221 |
住房保障支出 |
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
|
||||
合计 |
203.28 |
203.28 |
59.20 |
|||
部门公开表9 2019年政府采购预算表 单位:万元 |
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单位名称 |
|
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
|
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采购目录 |
合计 |
一般公共预算收入安排 |
社会保险基金收入安排 |
政府性基金收入安排 |
纳入财政专户管理的非税收入安排 |
上级提前下达的专项收入安排 |
上年结余 |
其他收入安排 |
|
||||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|
|||||||||||||||||||
检察院 |
电脑 |
|
3 |
台 |
是 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检察院 |
打印机 |
|
2 |
台 |
是 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
部门公开表10
2019年部门政府购买服务预算表 |
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|
单位:万元 |
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项目名称 |
当前年度 |
政府购买服务指导目录 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 |
|||||||||||||||||||||||||||
总计 |
一般公共预算收入 |
纳入财政管理的废水收入 |
社会保障基金收入 |
政府性基金收入 |
上级提前下达的专项转移支付收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
|||||||||||||||||||||||
财政拨款 |
纳入预算管理非税收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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|
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注:本单位没有安排政府购买服务预算,故本表无数据。 |
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第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
九华山风景区检察院2019财政拨款收支预算 203.28万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款203.28万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入203.28万元,上年结余 0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务203.28万元,占100%。
九华山风景区检察院2019年一般公共预算拨款203.28万元,比2018年预算拨款267.43万元减少64.15万元,减少24%,减少原因主要是项目经费下降等。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务203.28万元,占100%。
(三)一般公共预算具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2019年预算203.28万元,比2019年预算267.43减少64.15万元。其中:“行政运行”预算203.28万元,主要用于保障处机关正常运转的基本支出;
2.“住房保障支出”2019年公共预算8.10万元,比2018年预算减少0.1万元,基本持平。
3.“医疗保障支出”2019年公共预算29.41万元,比2018年预算减少45.5万元,减少60%,减少原因主要是2019年度人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出预算情况说明
九华山风景区检察院2020年一般公共预算基本支出144.08万元,其中:
工资福利支出122.98万元,主要包括:基本工资33.72万元、津贴补贴33.75万元、奖金20.00万元、社会保障缴费及住房公积金37.51万元等。商品和服务支出13.00万元,主要包括:办公费0.60万元、差旅费5.00万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用(含交通补贴费)7.20万元等。
四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
九华山风景区检察院2019 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
九华山风景区检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,九华山风景区检察院所有收入支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算203.28万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务203.28万元。
七、关于2019年收入预算情况说明
九华山风景区检察院2019年支出预算203.28万元,其中:一般公共预算拨款收入203.28万元,占100%。
八、关于2019年支出预算情况说明
九华山风景区检察院2019年支出预算203.28万元,其中;基本支出144.08万元,占71%;项目支出59.20万元,占29%。比2019年预算减少14.78万元,下降2.6%,原因主要是项目经费信息网络等。
九、其它重要事项说明
(一)机关运行经费
九华山风景区检察院2019年机关运行经费财政预算拨款203.28万元。主要用于保障行政事业运行,用于购买办公用品和服务的各项资金。
(二)政府采购情况
九华山风景区检察院2019年各单位政府采购预算总额1.40万元, 其中:政府采购货物预算1.40万元,主要是用于办公用电脑及打印机等物品;政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
九华山风景区检察院共有车辆3 辆,其中:2辆执法执勤车,1辆特种车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费: 机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。